2021年内部审计工作动员会顺利召开 |
作者:于晓川 时间:2021-03-08 点击次数:次 |
2月25日下午,青岛引黄济青水务有限责任公司内部审计工作碧海公司动员会在我公司顺利召开,青岛公司总会计师赵新瑶、财务经理王艳芳、我公司总经理张立军、财务总监常新洛、财务相关人员、财务经理杨雪及相关部门人员参加会议。 会上,总会计师赵新瑶首先传达了青岛公司内审工作会议精神,针对本次内部审计的方式及审计内容进行了阐释,并强调本次审计的重点是对各子公司内部控制制度,以及公司各项经营和管理活动的审计,希望碧海水务公司能通过历次审计中发现的问题进行整改,使企业更规范化,从而促进企业良性发展。 公司总经理张立军表示我公司将全力配合上级公司的审计工作,力求使企业制度更健全,减少经营及财务风险。张总指出,我公司不仅要在财务方面加强管理,还要在生产经营方面多向兄弟公司们学习,取长补短,加强生产经营方面的制度管理。 公司财务总监常新洛作了发言,表示将积极配合审计组及时取得相关资料,协助审计组完成各项审计活动,确保本次审计任务按期完成,并表示将对内审发现的问题及时进行整改,建立审计建议落实反馈制度,不断地对公司管理工作改进和提高,确保公司规范、高效、有序运作。 |
备案号:鲁ICP备2023009891号